中共渭南市纪委(监察局)2014年度部门决算
一、部门概况
(一)主要职责:
1、主管全市党的纪律检查和行政监察工作。负责贯彻落实省纪委、市委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作;负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各县(市、区)政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、市政府的决议和命令的情况。
2、负责查办腐败案件有关工作。查办腐败案件以上级纪委领导为主,线索处置和案件查办在向市委报告的同时向省纪委报告。检查并处理市委市政府机关各部门、各县(市、区)党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理党员的控告和申诉,可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要和复杂的案件;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
3、负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育;会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
4、负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究,参与制定市级党风廉政建设有关政策规定;调查研究市政府各部门和各县(市、区)政府制定的有关政策、规章的情况,对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款,提出修改、补充建议;变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。
5、负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责县(市、区)纪检监察领导班子建设;会同有关部门负责市级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作;负责落实派驻机构统一管理工作;组织和指导全市纪检、监察系统干部培训工作。
6、负责与省委巡视领导小组办公室的联络工作。
7、完成市委、市政府和省纪委、监察厅授权和交办的其他事项。
(二)决算单位构成:
决算构成单位1个。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
中共渭南市纪委2014年度部门收支总表 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1101.4 |
一、一般公共服务支出 |
921.2 |
一、基本支出 |
1015.7 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
674.2 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
341.5 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、经营收入 |
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五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
43.7 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
0.03 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
138.2 |
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
43.7 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
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二十二、其他支出 |
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|
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本年收入合计 |
1101.5 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
1059.4 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
43.1 |
上年结转和结余 |
1.0 |
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
43.1 |
其中:财政拨款资金结转 |
1.0 |
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
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收入总计 |
1102.5 |
支出总计 |
1102.5 |
支出总计 |
1102.5 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
中共渭南市纪委2014年度财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
|
单位:万元
|
支出功能分类
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
1058.4
|
1015.67
|
43.7
|
201
|
一般公共服务支出
|
921.97
|
1015.67
|
43.7
|
2011111
|
纪检监察事务
|
921.97
|
877.47
|
|
2011101
|
行政运行
|
702.17
|
702.17
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
219.02
|
175.3
|
43.7
|
208
|
社会保障和就业支出
|
138.2
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
138.2
|
|
|
3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
中共渭南市纪委2014年度财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
|
单位:万元
|
支出经济分类科目编码
|
支出经济分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
1058.4
|
1015.67
|
43.7
|
301
|
工资福利支出
|
333.67
|
333.67
|
|
30101
|
基本工资
|
145.17
|
145.17
|
|
30102
|
津贴补贴
|
88.17
|
88.17
|
|
30103
|
奖金
|
53.26
|
53.26
|
|
30104
|
社会保障费
|
1.25
|
1.25
|
|
30105
|
伙食补助费
|
|
|
|
30106
|
绩效工资
|
|
|
|
30107
|
其他工资福利支出
|
45.82
|
45.82
|
|
302
|
商品和服务支出
|
341.46
|
341.46
|
|
30201
|
办公费
|
54.56
|
54.56
|
|
30202
|
印刷费
|
9.04
|
9.04
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.29
|
0.29
|
|
30205
|
水费
|
0.58
|
0.58
|
|
30206
|
电费
|
3.21
|
3.21
|
|
30207
|
邮电费
|
8.12
|
8.12
|
|
30208
|
取暖费
|
6.99
|
6.99
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30210
|
差旅费
|
37.2
|
37.2
|
|
30211
|
因公出国(境)费
|
|
|
|
30212
|
维修(护)费
|
34.98
|
34.98
|
|
30213
|
租赁费
|
6
|
6
|
|
30214
|
会议费
|
13.38
|
13.38
|
|
30215
|
培训费
|
22.84
|
22.84
|
|
30216
|
公务接待费
|
6.2
|
6.2
|
|
30217
|
专用材料费
|
43.7
|
|
43.72
|
30218
|
劳务费
|
0.88
|
0.88
|
|
30219
|
委托业务费
|
|
|
|
30220
|
工会经费
|
|
|
|
30221
|
福利费
|
|
|
|
30222
|
公务用车运行维护费
|
73.47
|
73.47
|
|
30223
|
其他商品和服务支出
|
63.7
|
63.7
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
340.55
|
340.55
|
|
30301
|
离休费
|
15.5
|
15.5
|
|
30302
|
退休费
|
120.15
|
120.15
|
|
30303
|
抚恤金
|
|
|
|
30304
|
生活补助
|
142.19
|
142.19
|
|
30305
|
医疗费
|
2.7
|
2.7
|
|
30306
|
奖励金
|
|
|
|
30307
|
住房公积金
|
37.75
|
37.75
|
|
30308
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
20.45
|
20.45
|
|
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称
|
财政拨款安排的“三公”经费支出
|
小 计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
合计
|
79.67
|
0
|
73.47
|
73.47
|
0
|
6.2
|
补充资料:
|
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。
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2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量17辆。
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3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计56批次 ,公务接待累计266人 。
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三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1102.51万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1101.5万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入0.03万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(3)上年结转和结余1.01万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计1102.51万元,包括:
(1)基本支出1015.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出333.67万元,对个人和家庭的补助支出340.55万元,商品和服务支出341.46万元。
(2)项目支出43.72万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,全部为办案点建设项目支出。
(3)年末结转和结余43.11万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出1059.39万元,其中:基本支出1015.67万元,项目支出43.72万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出1015.64万元。其中:人员经费674.22万元;日常公用经费341.43万元;项目支出43.7万元。
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出79.67万元,其中,公务用车运行维护费73.47万元,公务接待费6.2万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我委无因公出国(境)费用支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年公务用车运行维护支出73.47万元,主要用于公务用车正常运行维护。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出6.2万元,累计接待56批次、266人。